Condizioni:Attenzione! Per usufruire della promozione è necessario acquistare con Bonifico o Carta di Credito.
Posti di lavoro:1.
Privacy Policy & Cookies Questo sito web utilizza i cookie per migliorare l'esperienza dell'utente. Utilizzando il nostro sito l'utente acconsente a tutti i cookies in conformità con la Normativa sui Cookies.
Risolto Malfunzionamento: Nella registrazione di un Incasso da Fatturazione duplicava i progressivi inerenti il numero dei Documenti Emessi visibili in Gestione Clienti/Fornitori.
Ampliata la Gestione dei Messaggi (solo per i possessori del modulo SPP) con la possibilità adesso di visualizzare le Informazioni relative al Credito ed il Numero di SMS residui disponibili.
Risolto Malfunzionamento: Nella Gestione dei Parametri Azienda, se l'utente cancellava la scelta dalla casella a discesa, la procedura successivamente generava un errore 3021.
Risolto Malfunzionamento: Nel Calcolo del resto sullo Scontrino emesso da alcuni tipi di misuratori fiscali, a volte non scriveva il resto sullo Scontrino stesso.
Nuova Opzione Azienda n.273 per Stabilire il Default della casella di spunta "Applicare Promo" nell'Anagrafica del Cliente.
Nuova Opzione Azienda n.274 per stabilire se l'estratto delle Cauzioni a Rendere presente in Fattura, deve considerare tutte le Tare o solo quelle citate nel corpo del Documento stesso.
Risolto Malfunzionamento: La gestione delle promozioni sui listini personalizzati ai clienti generavano un errore.
Risolto Malfunzionamento: Nell'Estratto dei Movimenti Contabili a Video, se si faceva con il riporto dei progressivi precedenti e si "scrollava" in unico colpo alla fine dell'estratto stesso, il saldo iniziale si "perdeva".
La gestione del Fabbisogno di Produzione nella maschera del Moltiplicatore, adesso viene gestita per Distinta base.
Aggiunto un nuovo Parametro Azienda per la gestione dei Regali nelle Schede a Punti per l'azzeramento dei Punti automatico allo scarico dei Regali stessi.
Nuovo Filtro sulla Stampa degli Estratti Clienti/Fornitori per Partite, per Agente; con possibilità di considerare quelli presenti sul Cliente o sui Documenti Emessi.
Risolto Malfunzionamento: Cliccando sui campi Note o Descrizione Aggiuntiva delle maschere dei movimenti di contabilità e/o dei movimenti di magazzino nonchè della Vendita al Banco, non riportava la descrizione stessa sulla maschera del Memo.
Risolto Malfunzionamento: Alla fine di un compattamento di movimenti di magazzino, se lo stesso veniva richiesto senza riporti iniziali, si generava un errore 380.
Tuttavia il compattamento veniva terminato correttamente.
Risolto Malfunzionamento: Alla creazione di una nuova azienda, se l'azienda esisteva già, la procedura generava un errore 91.
Risolto Malfunzionamento: Alla creazione di un nuovo documento in fatturazione, se si cambiava l'ora del documento stesso (quella accanto alla data), la procedura la resetteva mettendola uguale all'ora corrente.