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Modifiche su: Generali, Magazzino, Vendita al Banco Touch Screen, Fatturazione Elettronica, Gestione Lotti, Collegamento a Terminalino.


Generali:
Nuovo Default per la Voce Automatica in Fattura Predefinita per il Nuovo Cliente sui Parametri Azienda.
Nella Maschera delle Anagrafiche Clienti/Fornitori, quando viene inserita una Nazione non facente parte dell'Unione Europea, viene automaticamente valorizzata la Casella di Spunta "Extra UE".
Nuovo Parametro Terminale "DisabilitaCtrlPrinters" per Disabilitare il Controllo delle Stampanti Valide Disponibili per Sia III allo scopo di Velocizzare (in caso di parecchie Stampanti presenti sul Server) l'Avvio della procedura stessa.

Magazzino:
Nuova Opzione Azienda n.594 per Visualizzare o meno la Casella di Spunta "Flag Acquisto" sui Movimenti di Magazzino e Fatturazione.
Nella Tabella delle Causali di Magazzino è stata aggiunta una nuova colonna "Causale ControPartita" necessaria quando si vogliono filtrare nelle Causali di Acquisto/Vendita Solo le Causali di Ordine/Impegno Collegate.
Nell'Elenco a Video delle Anagrafiche di Magazzino è ora presente la Colonna "Colore", che indica il colore del Pulsante relativo all'Articolo sulla Vendita al Banco Touch Screen.

Vendita al Banco Touch Screen:
Aggiunto Nuovo Modulo F45 per collegamento con Casse Automatiche SafeMoney.
Nuovo Parametro Terminale per Visualizzare il Calcolo del Resto anche sui DDT.
Nuovo Parametro Azienda "TempoMaxDopoPreConto", per consentire all'utente di definire il numero massimo di minuti di attesa dopo l'Emissione del PreConto. Lo scadere del tempo di attesa verrà segnalato con un nuovo colore, il Nero, sulla Maschera dei Tavoli.
Adesso l'Opzione n.546 Comprende anche la Causale della Fattura Emessa.
Nuova Opzione Azienda n.593 per Cancellare le Righe degli Articoli Stornati, ovvero quegli Articoli che sono stati mandati alle Stampantine e po stornati. Per Default l'Opzione è messa = SI.
Nuovo Report "VtsPreConto_DivCop_Bixolon_Times" per Riportare alla Fine (se esiste il Coperto) la Divisione del Totale per il Numero dei Coperti.
Nuovo Pulsante "Preferiti" con simboleggiata una Stellina Gialla per definire uno o più articoli, appunto, Preferiti, da richiamare alla pressione del tasto stesso. Usare la tabella omonima per definire la Lista. La funzione và abilitata dai Parametri Terminale su Touch Screen/Generali.

Fatturazione Elettronica:
Aggiunta Gestione delle Spese in Fattura per i Forfettari ai Fini del Corretto Calcolo delle Casse di Previdenza.

Gestione Lotti:
L'Opzione n.169 per Abilitare lo Scarico degli Articoli o meno adesso è gestibile anche dai Parametri Terminale.
Nuova Opzione Azienda n.592 per Controllare l'Univocità dei Codici Lotto in Magazzino.

Collegamento a Terminalino:
Nella Maschera di Trasmissione/Ricezione Dispositivi Esterni è ora possibile effettuare una MultiSelezione per Magazzino delle Anagrafiche da Trasmettere.


Pubblicato il: 07/09/2022 da: ABBATE@SICILWARE.IT
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Modifiche su: Generali, Magazzino, Vendita al banco Touch Screen, Import Formati Esterni, Import Formati Dinamici, Fatturazione, Fatturazione Elettronica, Produzione, Sia Mobile.


Generali:
Adesso è possibile spegnere le Banche Azienda tramite un'apposita Casella di Spunta dall'Elenco delle stesse.
Aggiunta il Modulo di Arricchimento Anagrafiche. In pratica digitando la Partita Iva del Cliente o Fornitore e premendo il pulsante "Partita Iva", se la Partita Iva corrisponde ad un'azienda, tutti i campi anagrafici verranno riempiti automaticamente, aggiornando gli stessi se il cliente/fornitore dovesse esistere già. Il Modulo è GRATUITO fino a tutto il 2022, dal 2023, sarà su Vs. richiesta a pagamento.

Magazzino:
Nuova Colonna nelle Griglia dei Progressivi di Magazzino "Indice di Rotazione", considerato come Valore Riservato, legato anch'esso all'Opzione Azienda n.352.

Vendita al Banco Touch Screen:
Adesso dai Parametri Azienda è possibile personalizzare la Descrizione del pulsante "Segue" della Vendita al Banco Layout Bar, Risto, Pizzeria, Etc.
Nuova Opzione Azienda n.587 per Rendere Obbligatoria la Scelta del Cliente all'Emissione di un Buono di Consegna.
Nuova Opzione Azienda n.589 per Visualizzare la Colonna "Ricarico".

Import Formati Esterni:
Nuovo Modulo F43 per importazione file CSV di log generati da Troncatrici MECAL.

Import Formati Dinamici:
Aggiunta la possibilità di selezionare uno dei Prezzi definiti sul Tracciato come "Prezzo Riga" al fine di indicare quale fra i vari Prezzi presenti sul file utilizzare come Prezzo Unitario del Documento Generato dall'Importazione. Per ulteriori dettagli si prega di consultare la relativa guida.
Aggiunta nuova Casella di Spunta "Mantieni Descrizione": se cliccata, quando viene individuato un Articolo già esistente durante la procedura di Importazione, verrà usata la Descrizione presente sulla sua Anagrafica di Sia per riempire la Riga del Movimento generato, anzichè la Descrizione presente sul File.

Fatturazione Elettronica:
Migliorata e Perfezionata anche per I Forfettari la Gestione delle Casse di Previdenza.

Fatturazione:
Adesso nel Messaggio n.250 che indica la presenza di un destinatario alternativo in Fatturazione per un cliente, fa vedere la sua descrizione.
Adesso è possibile definire un Terzo Sconto in Cascata sulle Promozioni per i Destinatari.
Nuova Colonna nelle Griglia dei Progressivi di Magazzino "Indice di Rotazione", considerato come Valore Riservato, legato anch'esso all'Opzione Azienda n.352.
Migliorata e Perfezionata anche per I Forfettari la Gestione delle Casse di Previdenza.

Produzione:
Nuovo Modulo F44 per comunicazione con Formatrici MINIPAN (Colatrice e Marker).

Sia Mobile:
Aggiunta Nuova Sezione Vivaio per visionare e compiere operazioni sulle Commesse del Modulo omonimo.


Pubblicato il: 04/07/2022 da: ABBATE@SICILWARE.IT
Categoria: News (registrati e aggiungi un commento)



Modifiche su: Generali, Magazzino, Vendita al Banco, Fatturazione Elettronica, Fatturazione, Web, Web menù, Cespiti, Sia Mobile.


Generali:
Nell'Elenco a Video dei Clienti Anagrafico è stata aggiunta la colonna "Banca Azienda".
Nuovi Controlli nella Gestione della Partita Iva (Vedi Nuova Opzione Azienda n.563) e del Codice Fiscale (Vedi Nuova Opzione Azienda n.585).

Magazzino:
Nella Stampa Acq/Ven per Cli/For adesso esiste un nuovo Report "StAVMFCFR_a4_CodFor.rpt" che aggiunge alla stampa il Codice Articolo del Fornitore.

Vendita al Banco Touch Screen:
Adesso La Procedura memorizza correttamente le dimensioni della Piantina dei Tavoli/Conti/Ombrelloni tenemdo conto anche del form contenitore.

Fatturazione Elettronica:
Aggiunta Nuova Casella di Spunta "Considera Peso Articolo" su Importazione Fatture Ricevute in Magazzino. Se selezionata, le Quantità rilevate sulla Fattura importata verranno divise per il Peso specificato nella corrispondente Anagrafica di Magazzino, mentre i prezzi verranno moltiplicati per il Peso.

Fatturazione:
Nella Fatturazione Differita adesso se si clicca la casella di spunta "Una Fattura per Ogni DDT", la Procedura assegnerà alla Fattura il Codice di Pagamento presente sul DDT e non più quello del Cliente.
Nuovo Parametro Terminale per Filtrare Solo alcune Linee di Fatturazione. (Usare la Virgola per separare le Linee). E' Fondamentale che fra le Linee Filtrate sia presente la Linea Predefinita.

Credit Shield:
Aggiunto Parametro Terminale "CSOnline" per Effettuare la Lettura del Credit Score alla Ricerca del Cliente oppure Solo OnDemand ovvero alla pressione del Pulsante Semaforo.

Web:
Effettuata la Migrazione del Motore del Modulo WEB all'ultima Versione Stabile del Framework Microsoft .NET (4.6.1). Dopo l'aggiornamento di Sia e del Sito Online, potrebbe essere necessario modificare le Impostazioni del Dominio sull'Area Clienti di Aruba.

Web Menù:
Aggiunta la possibilità di effettuare Pagamenti Online tramite Stripe.

Cespiti:
Potenziata con l'Aggiunta di altre Colonne sui Movimenti, la Gestione dei Cespiti. Differenziate le Modalità di Calcolo Ammortamento nell'Anno di 1o Esercizio: è ora possibile Calcolare il Primo Ammortamento tenendo conto della Riduzione sulla Percentuale di Ammortamento dovuta al 1o Esercizio, dell'eventuale Acquisto Infra-Annuale (quando il Mese di Primo Utilizzo è diverso da Gennaio), o di entrambi (Standard).

Sia Mobile:
Nuova Sezione "Magazzino" per consultare informazioni base sulla Anagrafiche Articoli: disponibile Ricerca tramite Codice, Descrizione, e Scansione Barcode (sia via Lettore che Fotocamera).


Pubblicato il: 06/06/2022 da: ABBATE@SICILWARE.IT
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Modifiche su: Magazzino, Vendita al Banco Touch Screen, Import Formati Dinamici, Fatturazione, Fatturazione Elettronica, Credit Shield.


Magazzino:
Nuovo Parametro Terminale "DefIBAN" per Impostare l'IBAN dell'Azienda per Terminale. Se il campo è vuoto, Sia utilizzerà quello predefinito riportato sui Parametri Azienda.
Aggiunta Possibilità di effettuare una Multiselezione per Classificazione sulla Stampa dei Registri di Carico e Scarico.

Vendita al Banco Touch Screen:
Nuovo Parametro Terminale "BloccoInputClientiVTS" per Bloccare la Ricerca dei Clienti su Vendita al Banco Touch Screen Standard.
Nella Creazione di un nuovo Cliente, adesso si può indicare anche il Codice di Pagamento.

Import Formati Dinamici:
Aggiunti Nuovi possibili Campi ai Tracciati per l'importazione dei Codici a Barre Aggiuntivi.
Aggiunta Nuova Selezione "Listino Barcode Aggiuntivo" ai Parametri Tracciato, per selezionare il Listino Predefinito degli eventuali Codici a Barre Aggiuntivi importati dalla procedura.
Aggiunta Nuova Spunta "Aggiorna Barcode": se selezionata, quando l'Articolo viene trovato in Anagrafica (tramite Ricerca per Codice Interno), il suo Codice a Barre verrà aggiornato con quello presente sul File Importato.

Fatturazione Elettronica:
Gestita Nuova Descrzione Archivistica su Accesso alle Fatture su Legal Archive.

Fatturazione:
Opzione n.330 per Abilitare la Possibilità di Gestire l'Iva ed i Ricavi da Corrispettivi BCN/DDT come i Corrispettivi Standard.
Migliorate prestazioni della Stampa dei Giornali Documenti Emessi.
Nuovo parametro Terminale "RiempiDateEleEmDoc" per Riempire Automaticamente il Range Date su Elenco a Video Documenti Emessi.

Credit Shield:
Potenziata la Gestione di Credit Score: Adesso fornisce (dove presenti) le Date di Aggiornamento e delle Relative Valutazioni Creditizie.


Pubblicato il: 14/04/2022 da: ABBATE@SICILWARE.IT
Categoria: News (registrati e aggiungi un commento)



Modifiche su: Generali, Vendita al Banco Touch Screen, Web Menù, Fatturazione, Fatturazione Elettronica, Gestione Ordini.


Generali:
Aggiornato l'Archivio dei Codici SDI al 23/02/2022.
Aggiunta Colonna Codice SDI su Elenco a Video Cli/For Anagrafico.
Nuova Funzione sul Menù Servizio: Sincronizzazione Queries Azienda.
Adesso per il Calcolo dei Giorni di Esposizione medi Ponderati la Procedura usa un pulsante dedicato che agisce solo sulla "Finestra" dell'Elenco dei Clienti visualizzato.
Implementata la Nuova Funzionalità "Credit Shield" (Richiedere e Leggere la Guida), che sarà concessa in prova (solo a livello Semaforico) fino al 5 Giugno 2022.
Nella Gestione degli Operatori è stato aggiunto il campo "Agente" che, se popolato, Limiterà l'accesso ai Dati Solo di quell'Agente Selezionato.

Vendita al Banco Touch Screen:
Nuova Colonna "Causale Vendita" (Causale di Magazzino di Vendita Predefinita) su Tabella Modalità di Incasso che, se popolata, verrà utilizzata nella Vendita/Scarico su Vendita al Banco Touch Screen Standard.
Nella Maschera di Creazione di un Nuovo Cliente è stato aggiunto il campo "Agente".

Web Menù:
Nuova Funzionalità: Adesso è possibile personalizzare i Colori delle varie parti del Web Menù secondo i propri gusti accedendo alla maschera di configurazione del Web Menù di Sia III.

Fatturazione Elettronica:
Aggiunta Nuova Colonna sui Pannelli delle Fatture Elettroniche (Attive, Passive e Online) denominata "Tipo", contenente il Tipo specifico del Documento (TDXX).
Le caselle a Discesa "CronoDate" sono state rimosse.

Fatturazione:
Nuovo Pulsante su Emissione Documenti (Testata del Codice Cli/For) per un Caricamento Veloce di un Nuovo Cliente.
Nei Parametri Azienda sono stati aggiunti 2 Parametri Nuovi per Personalizzare il Campo Oggetto (Solo testo) ed il Campo Messaggio (Html) quando si manda in Allegato il Documento Emesso in E-Mail.

Gestione Ordini:
E' possibile evadere gli Ordini/Impegni utilizzando le Letture effettuate su Sia Mobile. E' possibile fare il matching utilizzando come Riferimento il Protocollo dell'Ordine/Impegno, oppure la Descrizione del Cliente/Fornitore (usando l'Opzione Azienda 581).


Pubblicato il: 04/04/2022 da: ABBATE@SICILWARE.IT
Categoria: News (registrati e aggiungi un commento)

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